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题目:下列审计证据中,属于内部书面证据的有( )
2024-11-11
A会计记录
B被审计单位材料盘点表
C客户证券经纪人的证明
D董事会会议纪要
E采购发票
正确答案:ABD
试题解析:暂无
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上一题:
下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是 ( )
下一题:
丁公司某银行账户的银行对账单余额为1 585 000元,在检查该账户银行存款余额调节表时,D注册会计师注意到以下事项:在途存款100 000元;未提现金支票50 000元;未人账的银行存款利息收入35 000元;未入账的银行代扣水电费25000元 假定不考虑其他因素D注册会计师审计后确认的该银行存款账户余额应是 ( )
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如果会计师事务所采取维护独立性的措施不足以消除威胁独立性因素的影响或将其降至可接受水平时,会计师事务所应当 ( )
注册会计师计划测试被审计单位期末长期借款的完整性 以下审计程序中,可能实现该审计目标的有 ( )
下列审计程序属于同一级次的有()
下列注册会计师实施控制测试的必要情况有 ( )
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