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题目:内部控制要素包括 ( )
2024-11-11
A控制环境
B风险评估过程
C信息系统与沟通
D控制活动
E对控制的监督
正确答案:ABCDE
试题解析:暂无
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上一题:
注册会计师最终的审计结果要在审计报告中得到反映,审计报告的作用主要有( )
下一题:
在评价财务报表是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制时,注册会计师应当考虑的内容有 ()
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下列通常与重大的非常规交易有关的可能导致更高的重大错报风险的特别风险的原因有 ( )
下列属于注册会计师法律责任的后果有()
“观察和检查”是注册会计师了解被审计单位及其环境而必须执行的程序,它不仅可以提供有关被审计单位及其环境的信息,而且可以印证对管理层和其他相关人员的询问结果 实施的观察和检查程序包括( )
鉴证业务涉及的三方关系人是指( )
审计报告的基本类型有()
下列关于审计工作底稿控制目的叙述,正确的有()
如果审计报告里出现“由于上述问题造成的重大影响”等专业术语,那么该报告最应该是 ( )
下列属于控制测试常用的审计程序的有 ( )
强调事项段是指注册会计师增加的对重大事项予以强调的段落,在审计报告中的位置为()
内部控制的目标不包括 ( )
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