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题目:书面证据通常不能通过( )
2024-11-11
A检查取得
B分析程序取得
C观察取得
D函证取得
正确答案:C
试题解析:暂无
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上一题:
下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是 ( )
下一题:
被审计单位将存货账面余额全部转入当期损益,注册会计师能够认可的情况有( )
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下列关于审计证据的相关性阐述表述,错误的是( )
审计工作底稿的归档期限为( )
按照审计执行的地点,可以将审计分为()
主要用于证实客观事物的审计方法有( )
下列选项中,属于内部证据的是( )
对于销售成本的审计可以采取的方法有( )
审计按照主体分类,可分为()
审计可以从不同角度进行分类,下列正确的有( )
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是( )
在被审计单位对存货实地盘点时,注册会计师应当()
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